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我校召开2023年度自主采购项目专项审计进点会
作者:文:龙梅 图:裴华 审核:王和林   2024-05-10 17:43:21   来源:审计处     点击:

为充分发挥内部审计日常监督作用,按照2024年内部审计项目计划,审计处于59日在德诚楼812会议室召开学校2023年度自主采购项目专项审计进点会。会议由审计处处长王和林主持,审计组全体人员,国有资产管理处、财务管理处负责人及相关人员参加会议。

会上,王和林宣读了审计通知书并介绍此次审计实施方案,国有资产管理处处长杨继宏和财务管理处副处长童吉做了表态发言并确定了工作联络人。

会后,国有资产管理处与审计组进行了资料交接和工作对接。此项审计现场阶段工作预计于7月中旬完成。


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