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为充分发挥内部审计监督职能,按照2026年内部审计项目计划,审计处于3月19日在财务管理处会议室召开了2025年度财务预算与决算审计进点会。会议由审计处处长王和林主持,审计组相关人员,财务管理处处科长参加了会议。
会上,审计处处长王和林宣读了审计通知书并介绍了此次审计实施方案,财务管理处处长何学伟做了表态发言并确定了联络人。
会后,财务管理处与审计组进行了资料交接和工作对接,此项审计现场阶段工作预计于5月中旬完成。
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